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問題ID
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銷售退回稅務處理
2014-03-14 10:58:11
提出如下問題:
老師您好,我們存在一筆上月銷售業務,已經記賬和報稅。本月需要退給對方部分貨款,稅務怎么處理。
尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:
應開具紅字專用發票將此部分已繳納的銷項稅沖回。
國家稅務總局關于修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知
國稅發〔2006〕156號
第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票,在防偽稅控系統中以銷項負數開具。
專家補充回復
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