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關鍵字
法規文號
問題ID
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業務招待費
2009-04-14 09:40:53
俱樂部會員
提出如下問題:
老師您好:我公司用于全年的業務招待費如:煙、酒是一次性采購回來并具收到的增值稅發票,發票沒有抵扣是做費用,請問這種情況我公司已交過增值稅的招待費在做企業所得稅清算時還需要按10%調增所得稅?
尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:
不需要。按業務招待費的標準在稅前扣除就可以了。
專家補充回復
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